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落实审计整改 筑牢廉洁防线

中国企业报道  2024-11-11 09:43:07 阅读:1130

  为强化内部风险控制体系并确保其有效运作,公司实施了内控制度审计,旨在全面掌握内控制度的执行状况,并及时识别潜在问题及薄弱环节。针对审计过程中指出的财务相关问题,财务资产部积极召集部门成员进行了深入学习与讨论,以进一步强化对审计反馈问题的认识。

  通过集中学习与讨论,财务资产部以审计中发现的问题为突破口,全面审视并弥补制度上的不足。通过深入分析现行公司制度,全面识别财务管理中可能存在的风险点,并及时调整和优化,补充相应的制衡机制,有效堵塞管理漏洞,推动控制关口的前移,持续强化财务风险的预防和制度保障。

  同时强化日常监督,并深化对内控制度的学习与培训。确保每位财务人员都能深刻理解内控意识,并将其内化于心、外化于行,从而坚守各自的职责范围,严格执行内控操作规程,形成顺畅有效的内控运作机制,实现财务管理和风险防控的有效结合,进而提升财务风险的防范与管控能力。

  严肃财经纪律是推动党风廉政建设和反腐败斗争的重要内容,也是落实中央八项规定的关键措施,更是预防财务领域廉政风险的有效方法。财务资产部将以内控审计问题整改为切入点,严格财务管理制度,加强内部控制机制的构建,并完善财务监督体系,切实提升财会监督效能,助力公司高质量发展。(通讯员:徐健博)


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